关于 2024 年度资产管理领域内部控制评估审计检查及整改的通知

发布日期:2025年05月16日      点击:次  |   审核:朱浩强

各相关单位:

为建立健全我校资产管理领域内部控制制度、保护资产 安全,学校于 2024 年 11 月至 12 月委托中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)陕西分所对我校资产管理运行情况进 行了风险评估与审计检查。经评估检查,我校在资产管理领 域整体风险较低,审计问题主要体现在清查盘点环节。如: 资产实际存放地点与资产管理系统不一致,未贴固定资产标 签等具体问题。 现将问题清单列示如下(见附件),请各相关单位对照 问题清单逐项进行整改,于 5 月 31 日前将整改情况反馈至 国有资产与实验设备管理处。

特此通知。

联系人:杨潇楠 88491213

                                             国有资产与实验设备管理处

                                               2025 年 5 月 6 日

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